股市必读:无锡银行年报 - 第四季度单季净利润同比下降2.00%
创始人
2026-03-30 09:50:30
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截至2026年3月27日收盘,无锡银行(600908)报收于5.83元,下跌1.35%,换手率0.86%,成交量17.28万手,成交额1.01亿元。

当日关注点

  • 来自交易信息汇总:3月27日主力资金净流入297.12万元,游资资金净流入856.21万元,散户资金净流出1153.33万元。
  • 来自股本股东变化:截至2026年2月28日,无锡银行股东户数为3.53万户,较上期减少40户,户均持股升至6.21万股。
  • 来自业绩披露要点:无锡银行2025年实现归母净利润23.09亿元,同比增长2.53%;但第四季度归母净利润同比下降2.0%。
  • 来自公司公告汇总:公司审议通过2025年度利润分配方案,拟每股派发现金红利0.24元(含税),中期已派0.11元,末期拟派0.13元。
交易信息汇总

3月27日主力资金净流入297.12万元,占总成交额2.94%;游资资金净流入856.21万元,占总成交额8.48%;散户资金净流出1153.33万元,占总成交额11.42%。

股本股东变化股东户数变动

截至2026年2月28日,公司股东户数为3.53万户,较2025年12月31日减少40.0户,减幅0.11%;户均持股数量由6.2万股增至6.21万股,户均持股市值为36.44万元。

业绩披露要点财务报告

无锡银行2025年主营收入48.19亿元,同比增长1.98%;归母净利润23.09亿元,同比增长2.53%;扣非净利润23.04亿元,同比增长4.99%。2025年第四季度单季主营收入10.54亿元,同比下降4.23%;单季归母净利润4.76亿元,同比下降2.0%;单季扣非净利润4.74亿元,同比下降1.29%。负债率为91.8%,投资收益为12.53亿元。

公司公告汇总关于部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的公告

2026年3月26日,无锡农村商业银行召开第七届董事会第七次会议,审议通过《关于部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事回避表决,该事项尚需提交股东会审议。公告涉及无锡市太湖新城发展集团有限公司、无锡地铁集团有限公司、国联信托股份有限公司等31家关联方及全部自然人关联方,明确了2026年度授信类、资产转移类、服务类及存款、理财等其他类关联交易的预计额度。公司强调交易遵循市场化定价原则,不优于非关联方同类交易条件,不影响公司独立性。

2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

董事会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行评估。该所具备执业资质,拥有注册会计师1799人,投保职业保险累计赔偿限额和职业风险基金超2亿元。近三年涉及三项证券虚假陈述责任纠纷民事诉讼,其中一项已结案,其余处于二审阶段;受到行政处罚3次、监管措施21次、自律监管措施8次、纪律处分1次。2025年审计过程中,项目组及时解决重大会计事项,无专业意见分歧,执行了完善的质量复核程序,配备经验丰富团队,制定合理审计方案,按时完成审计任务。

独立董事2025年度述职报告

独立董事刘宁、张磊、杨东涛、吴岚、王国俊分别提交2025年度述职报告,汇报个人履历、出席董事会及股东会情况、参与专门委员会工作、培训及履职重点事项。独立董事对重大关联交易、对外担保、募集资金使用、高管提名、会计师事务所续聘、现金分红等事项发表独立意见,认为相关决策程序合法合规,未发现损害股东利益的情形。报告期内共召开4次董事会和2次股东会,独立董事均亲自出席会议并投赞成票。

2025年度利润分配方案公告

2025年度合并归属于上市公司股东的净利润为23.09亿元,母公司报表期末未分配利润为56.25亿元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每股派发现金红利0.24元(含税),其中中期已派发0.11元,末期拟派发0.13元。本年度现金分红金额占归属于普通股股东净利润的23.83%。该方案尚需提交股东会审议。

第七届董事会第七次会议决议公告

2026年3月26日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过关于2025年度审计报告、年度报告及摘要、财务决算与2026年度财务预算、利润分配方案、续聘信永中和会计师事务所、部分关联方日常关联交易预计额度、董事会工作报告、关联交易管理情况、负责人履职待遇决算与预算、社会责任报告、战略执行自评估、预期信用损失相关议案、内部控制评价与审计报告、合规报告、风险偏好陈述书、审计计划、业务连续性管理、市场风险压力测试、案件风险防控、信息科技战略规划、独立董事独立性专项意见、消费者权益保护、对外捐赠、估值提升计划、分支机构调整、内部制度制定与修订、提请股东会授权董事会决定中期利润分配等多项议案。部分议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

信永中和会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计,确认汇总表所载资料与审计财务报表相关内容在所有重大方面未发现不一致。该汇总表由无锡银行编制,确保其真实性、准确性及完整性是公司的责任。专项说明仅用于2025年度报告披露,不得用于其他目的。

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据中国证监会及上交所相关规定,董事会对现任独立董事刘宁、吴岚、张磊、王国俊、杨东涛的独立性进行评估。经核查,上述独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务,其配偶、父母、子女及主要社会关系未在公司及其主要股东单位任职,与公司及主要股东无可能影响其独立客观判断的关系,符合独立董事独立性的监管要求。

关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的公告

截至2025年12月31日,公司股票已连续12个月每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股净资产,触发估值提升机制。公司于2026年3月26日召开董事会审议通过《关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》。该计划围绕高质量发展、金融“五篇大文章”、村镇银行吸收合并改革、股东回报及投资者关系管理等方面制定具体举措,旨在提升公司投资价值。公司承诺每年评估实施效果,并在年度业绩说明会中专项说明执行情况。

2025年度社会责任报告

公司发布2025年度社会责任报告,涵盖公司治理、服务实体经济、乡村振兴、普惠金融、绿色信贷、员工关爱及社会公益等内容。报告期为2025年1月1日至12月31日,覆盖总行、分支机构及投资机构。公司召开2次股东会、4次董事会,加强投资者关系管理,完成10亿元二级资本债券发行,实施中期现金分红。截至2025年末,绿色信贷余额达111.83亿元,涉农贷款余额264.92亿元,普惠型涉农贷款增速16.25%。全年开展金融知识宣教活动,强化消费者权益保护,捐赠公益资金160.68万元,持续支持乡村振兴与社会公益。

董事会审计及消费者权益保护委员会2025年度履职情况报告

董事会审计及消费者权益保护委员会2025年度共召开四次会议,审议2024年年度报告、财务决算、续聘会计师事务所、内部控制审计报告、消费者权益保护工作、各季度报告及信息披露、审计计划总结等议案并形成决议。委员会成员为独立董事王国俊、张磊、刘宁,王国俊任主任委员。全体委员勤勉履职,对财务信息披露、内部控制、外部审计机构聘任等事项进行审议与监督,推动董事会科学决策。

董事会审计及消费者权益保护委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告

董事会审计及消费者权益保护委员会对信永中和会计师事务所2025年度履职情况进行监督审查。该所具备执业资质,为公司提供财务审计和内部控制审计服务。委员会审查其基本情况、人员构成、业务收入及上市公司审计经验,认为其能胜任相关工作。该所对公司2025年度财务报表、内部控制有效性及关联资金往来情况出具审计报告和专项说明,并与管理层就审计计划、风险判断、调整事项等充分沟通。委员会认为其审计过程规范,报告客观、完整、及时,同意续聘其为公司审计机构。

2025年内部控制评价报告

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